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    上市公司内部控制信息披露开题报告

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    上市公司内部控制信息披露开题报告

    1、 毕业设计(论文) 开题报告 设计(论文)题目 : 上市公司内部控制信息披露 现状、成因与完善对策 院 系 名 称 : 经济管理学院 专 业 班 级 : 会计 07 班 指导委员会 审查意见: 签字: 年 月 日 1. 课题研究目的和意义 课题研究目的: 内部控制是企业内部的监控体系,是一个通过 组织董事会成员、管理层和其他员工参加或参与的实现过程。实现这一过程的主要目的是保证经营的效率性和效果性;财务报告的真实性; 执行有关法律、法规和规章制度的严格性。众所周知,会计 报表提供的信息是投资者决策的主要依据,其质量直接影响投资效果的好坏。要保证高质量的报表信息,在很大程度上依靠内部控制制度的健

    2、全。在会计造假越来越多的今天,仅凭会计报表提供的信息做出的投资决策在很多情况下并不准确,甚至会令投资者损失惨重,所以对公司内部控制信息披露的要求逐渐提高。近年来发生的多起会计造假案件,显示出我国公司的治理环境中内部控制的薄弱以及相关信息披露的缺乏,我国公司内部控制方面的问题不容忽视。另外,我国的经济处于高速发展阶段,经济市场日益繁荣,上市公司作为经济市场中不可小觑的一员,更是深刻影响着 我国的经济发展前景。本文将针对上市公司,对我国内部控制的信息披露问题进行研究,并提出相应的治理措施。 研究的意义: 现代企业内部控制制度范围相当广泛,其 作用已远不止防弊纠错,比较完善的内部控制制度可以发挥以下

    3、四个方面作用: 1、能够保护财产物资的安全完整。内部控制制度对财产物资的保管和使用采取各种控制手段,可以防止和减少财产物资被损坏,杜绝浪费、贪污、盗窃、挪用和不合理使用等问题的发生; 2、能够提高会计资料的正确性和可靠性。正确可靠的会计数据是企业经营管理者了解过去、控制目前、预测未来、作出决策的必要 条件,而内部控制系统通过制定和执行业务处理程序,科学地进行职责分工,使会计资料在相互牵制的条件下产业,从而有效地防止错误和弊端的发生,保证会计资料的正确性和可靠性; 3、能够保证国家对企业的宏观控制。国家制定的一系列财政纪律及法规,都要求企业通过建立内部控制制度来落实,企业通过实施内部控制制度以进行自我约束,遵循国家的财政纪律和法规;


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